审计工作结束后,公司领导班子高度重视,多次召集相关部门和人员召开整改专题会议,针对报告中提及的国有资产管理、与分支机构合作问题、财务内部管控和预算管理等问题进行深入剖析,同时制定整改措施和整改方案,责成责任部门开展自查自纠,落实专人专项负责,力争在最短时间之内纠正审计提出的问题,进一步规范财务会计基础工作,提高财务管理水平和防控风险,促进公司良性发展。
截至目前,经过3个月的有效整改,大部分问题已得到纠正,不能马上整改的问题已落实整改措施和责任人,并已在抓紧整改中。行政部根据整改方案制定督查表,及时跟踪督办,并定期向广西局汇报落实情况。